Publicado el 25 de junio

Auditor Interno y Cumplimiento

Administración · Ciudad de Panama, Panamá
1 Cantidad de Vacantes
Descripción

En BG Metal ntos encontramos en la busqueda de un Auditor Interno y de Cumplimiento con las siguientes caracteristicas:

OBJETIVOS DEL CARGO:

Ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna y Cumplimiento aprobado por la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento, evaluando la efectividad del sistema de control interno, la gestión de riesgos, el cumplimiento de políticas internas, normativas legales y regulatorias, así como la eficiencia de los procesos operativos, financieros y administrativos de BG METAL TRADE, INC. Asimismo, apoyar el fortalecimiento del Gobierno Corporativo mediante la identificación de riesgos, emisión de recomendaciones y seguimiento de planes de acción que contribuyan a la mejora continua de la organización.

FUNCIONES / ACTIVIDADES / TAREAS QUE DEBE DESARROLLAR:

? Auditoría Interna

? Ejecutar auditorías financieras, operativas, administrativas y de cumplimiento.

? Elaborar programas de auditoría.

? Preparar papeles de trabajo.

? Obtener evidencia suficiente y apropiada.

? Documentar hallazgos de auditoría.

? Elaborar informes de auditoría.

? Presentar observaciones y recomendaciones a la Dirección.

? Dar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.

? Participar en investigaciones especiales cuando sean requeridas.

? Control Interno

? Evaluar la efectividad de los controles internos.

? Verificar el cumplimiento de políticas corporativas.

? Revisar la segregación de funciones.

? Evaluar controles sobre procesos financieros.

? Validar controles en Oracle NetSuite.

? Recomendar mejoras de control.

? Gestión de Riesgos ? Participar en la identificación de riesgos corporativos.

? Actualizar matrices de riesgos.

? Evaluar riesgos operativos, financieros y tecnológicos.

? Evaluar riesgos de fraude.

? Proponer controles mitigantes.

? Cumplimiento

? Verificar el cumplimiento de políticas internas.

? Apoyar el cumplimiento de regulaciones aplicables.

? Participar en revisiones relacionadas con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

? Apoyar el cumplimiento de la Ley 23 de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, cuando corresponda.

? Verificar el cumplimiento de procedimientos internos.

? Participar en revisiones relacionadas con Gobierno Corporativo.

? Auditoría Financiera

Revisar conciliaciones bancarias.

? Revisar cuentas por pagar.

? Revisar cuentas por cobrar.

? Revisar inventarios.

? Revisar activos fijos.

? Revisar ingresos y gastos.

? Analizar cuentas contables.

? Revisar cierres contables.

? Auditoría Operativa ? Revisar procesos logísticos.

? Revisar procesos de compras.

? Revisar procesos de importación y exportación. ? Revisar controles sobre inventarios.

? Evaluar eficiencia operativa. ? Identificar oportunidades de mejora.

? Oracle NetSuite ? Participar en auditorías del ERP.

? Validar controles automatizados.

? Revisar perfiles de acceso.

? Evaluar segregación de funciones.

? Revisar bitácoras de cambios.

? Participar en pruebas de nuevas funcionalidades.

? Gobierno Corporativo

? Apoyar a la Dirección en la preparación de informes para el Comité de Auditoría.

? Dar seguimiento a observaciones de Auditoría Externa.

? Dar seguimiento a observaciones regulatorias.

? Apoyar iniciativas relacionadas con ética corporativa y transparencia.

Otras responsabilidades

? Mantener absoluta confidencialidad.

? Cumplir el Código de Ética.

? Salvaguardar la información confidencial.

? Participar en capacitaciones.

? Ejecutar otras funciones asignadas por el Director de Auditoría Interna y Cumplimiento.

EDUCACIÓN

Obligatorio ? Licenciatura en Contabilidad, Auditoría o Finanzas.

Deseable ? Maestría en Auditoría, Finanzas, Riesgos o Gobierno Corporativo.

FORMACIÓN

? Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (IIA).

? COSO Control Interno.

Gestión Integral de Riesgos.

? Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

? Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

? Gobierno Corporativo. ? Prevención de Fraude.

? Microsoft Excel Avanzado.

? Oracle NetSuite (deseable).

? SAP (deseable).

? Power BI (deseable).

EXPERIENCIA

? 3 a 5 años en Auditoría Interna, Auditoría Externa o Control Interno.

? Experiencia en empresas corporativas.

? Experiencia en elaboración de informes de auditoría.

? Experiencia en evaluación de controles internos.

? Experiencia en auditorías financieras y operativas.

? Experiencia en seguimiento de planes de acción.

? Experiencia en ERP (SAP, Oracle NetSuite o simil

REQUISITOS

Disponibilidad para viajar.

Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
Experiencia requerida: 1
Vacantes: 1
Jornada: Tiempo completo
Salario: A convenir
Localidad: Ciudad de Panama
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Activo desde: 25/06/2026
Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática.

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